問題已解決
暫估入庫的,到最后收到票或一直收不到票該怎么做賬呢?



你好,最后收到票或一直收不到票,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2021 10/29 09:30

84784959 

2021 10/29 09:41
那老師分錄怎么寫?

紫藤老師 

2021 10/29 09:42
分錄如下:
借:原材料
貸:應付賬款-暫估應付款
下月初用紅字:
借:原材料 (紅字)
貸:應付賬款-暫估應付款(紅字)
收到發(fā)票:
借:原材料(材料采購)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款(應付賬款)
如果沒有發(fā)票的
借 營業(yè)外支出
貸?銀行存款(應付賬款)
