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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司在2018年收到對(duì)方給我方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,100萬(wàn)元,現(xiàn)稅務(wù)局認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,且我方賬面還欠對(duì)方錢,這個(gè)如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出



你好借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/30 11:31

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2021 10/30 11:33
我方賬面應(yīng)付款還欠對(duì)方的錢

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2021 10/30 11:34
這個(gè)怎么做分錄

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2021 10/30 11:35
而且我公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)怎么沖成本

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2021 10/30 11:42
????老師還在嗎

佟老師 

2021 10/30 11:43
您把您之前的分錄給你列式一下

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2021 10/30 11:44
老師你說(shuō)的什么意思?

佟老師 

2021 10/30 11:46
就是您之前都做了哪筆分錄
