問題已解決
我們公司是七月份繳納的物業(yè)費和房屋租金,先不管租金,繳納的物業(yè)費是7月份-2022.7月份,一年的,當(dāng)月繳納,當(dāng)月攤銷,你可以看一下,現(xiàn)在公司退租了,物業(yè)費退回來20398,那接下來應(yīng)該如何做賬呢



借銀行存款20398 貸其他應(yīng)付款20398
2021 11/04 14:29

84785004 

2021 11/04 14:30
為什么是其他應(yīng)付款,我們當(dāng)時繳納的時候,直接就計入管理費用了

小云老師 

2021 11/04 14:31
你們付了那么久的,難道全部直接計入管理費用?你圖片也寫了其他應(yīng)付款啊

84785004 

2021 11/04 15:35
其他應(yīng)付款是房租方面的,我們繳納一年的物業(yè)費,當(dāng)時會計是全部計入管理費用當(dāng)中,然后又每個月進行攤銷,就是這筆

小云老師 

2021 11/04 15:41
那就借銀行存款? 貸管理費用
