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老師,繳納增值稅及附加稅時,減免了38.23我記入了營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助對不對

84784978| 提問時間:2021 11/05 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以這么做的,也可以直接按交多少做多少。
2021 11/05 10:15
84784978
2021 11/05 10:22
好的,那收到返還的所得稅款時,借銀行存款,貸營業(yè)外收入~政府補(bǔ)助對嗎
郭老師
2021 11/05 10:24
你之前有繳納的,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配,如果返還的是上億年。
84784978
2021 11/05 10:34
不太懂~~~l老師·~
郭老師
2021 11/05 10:36
你好,具體的哪一個不明白,紅沖所得稅費(fèi)用就是啦。
郭老師
2021 11/05 10:36
跨年啦,這個所得稅費(fèi)用不能直接用所得稅費(fèi)用,需要通過利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整。
84784978
2021 11/05 10:39
不跨年,是今年得稅收返還
郭老師
2021 11/05 10:40
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。就是你當(dāng)時繳納的相反分錄。
84784978
2021 11/05 10:43
具體怎么做分錄
郭老師
2021 11/05 10:44
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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