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之前會計做的暫估庫存商品 已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)完了 然后交接賬本的時候 他又把暫估庫存商品沖了 現(xiàn)在庫存商品賬上就是負的 應(yīng)該怎么處理呢



借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個。
2021 11/10 14:17

郭老師 

2021 11/10 14:17
不是虛增的吧,不是虛增的話,做這個,如果是虛增的,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

之前會計做的暫估庫存商品 已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)完了 然后交接賬本的時候 他又把暫估庫存商品沖了 現(xiàn)在庫存商品賬上就是負的 應(yīng)該怎么處理呢
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