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問題已解決

就是現(xiàn)在有這么個(gè)問題就是企業(yè)這個(gè)月開出去辦60萬(wàn)的增值稅發(fā)票,但是他沒有進(jìn)項(xiàng)沒有回來(lái),咱們不是得交這個(gè)增值稅稅了,咱不是得交增值稅了嗎,這個(gè)增值稅這個(gè)這個(gè)月交進(jìn)去,如果后頭咱們把這個(gè)就是說進(jìn)校開回來(lái),能不能把這個(gè)增值稅在抵扣了。

84785005| 提問時(shí)間:2021 11/11 14:39
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 ,不能,交了的不能拿后面的抵
2021 11/11 14:41
84785005
2021 11/11 14:43
那要是后面咱們不開票,光有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),那怎么辦。
小云老師
2021 11/11 14:45
那你可以先不抵扣啊,這個(gè)沒有時(shí)間限制
84785005
2021 11/11 14:50
什么意思,沒有明白。?那你的意思就是說是這個(gè)阿60萬(wàn)的增值稅交進(jìn)去就交進(jìn)去,那就是白白給國(guó)家上交了別的就沒有再有其他方法才能把這個(gè)錢弄出來(lái)是吧。
小云老師
2021 11/11 14:50
是的,你的理解是正確的
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