問題已解決
在出售時,要結轉已經(jīng)計提的累計攤銷,這要結轉到哪個科目?



你好;? ? ? 借銀行存款 ; 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) ; 應交稅費-應交增值稅? ;? 差額計入資產(chǎn)處置損益?
2021 11/23 09:56

84784998 

2021 11/23 10:40
老師,為什么銀行存款增加?

meizi老師 

2021 11/23 10:43
你好;? 你們出售 不收到錢的嗎? ?

84784998 

2021 11/23 11:57
老師,是要結轉已經(jīng)計提的累計攤銷,跟出售有什么關系嗎?

meizi老師 

2021 11/23 12:01
你好; 出售的 時候會把你累計攤銷處理 掉的。? ? ?無形資產(chǎn)都沒有了 那么對應的累計攤銷科目要去做平的

84784998 

2021 11/23 12:25
累計攤銷科目應該如何做平?請老師通俗解釋

meizi老師 

2021 11/23 12:27
?你好;? 這個就是出售的分錄 :?借銀行存款 ; 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) ; 應交稅費-應交增值稅? ;? 差額計入資產(chǎn)處置損益? ?; 你原來按月計提? 無形資產(chǎn) ; 不是做了一筆 :借管理費用-攤銷費貸累計攤銷? ;?

84784998 

2021 11/23 13:50
那累計攤銷科目是要全部轉入管理費用來做平?

meizi老師 

2021 11/23 13:51
?你好 ;? 那是做分攤 ;分攤的時候才是 按月做?借管理費用-攤銷費貸累計攤銷? ? ?; 這樣來掛。 在你出售的時候 把你 已經(jīng)攤銷的金額 去做 處理平衡這個? 科目就行了。 產(chǎn)生繳納增值稅和附加稅? 以及所得稅等 ;?
