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就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)在做收入和成本的時候就做了,月底進(jìn)項(xiàng)留底了,我就做一步借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,借貸金額一樣,就是留底的部分進(jìn)項(xiàng)稅,我在科目余額表里面看的金額 這樣對嗎 還是要先做銷項(xiàng)的金額,在做進(jìn)項(xiàng)的金額,最后做這一步,如果留底稅就做這一步,如果銷項(xiàng)大就銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784999| 提問時間:2021 11/24 21:14
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麗麗劉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
同學(xué) 你好 你意思是 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 對不 這種情況 是不需要做賬務(wù)處理的
2021 11/24 21:16
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