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問題已解決

應收帳款和總賬對賬不平什么原因,我們期初余額有預收,但是我本期的金額銷售專用發(fā)票已錄入,有預收是不是要充應收,還要核銷,對嗎,那預收賬款怎么樣弄

84784957| 提問時間:2021 11/26 17:06
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你期初的預收,這個月開票了,你是怎么賬務處理的
2021 11/26 17:06
84784957
2021 11/26 17:23
沒有處理過,那應該怎么樣處理
辜老師
2021 11/26 17:29
你開票了,就應該確認收入啊, 借:預收賬款? 貸:主營業(yè)務收入? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
84784957
2021 11/26 17:36
但只是期初余額,怎么樣開票,或者怎么樣把期初余額的預收賬款余額刪除,怎么樣刪的
辜老師
2021 11/26 17:36
期初余額刪了,就不平衡了
84784957
2021 11/26 17:47
對,所以我就想預收賬款要怎么樣弄
辜老師
2021 11/26 21:51
你想吧預收賬款怎么處理
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