問題已解決
我們10月份給客戶開的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,要紅沖,重新開新的給他們,那客戶是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢



你好,對的是的,是這么做的。
2021 12/03 11:28

84784999 

2021 12/03 13:33
供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項,不動,我們給客戶開的是增值稅普票,開錯了,需要重新開,那我們一紅沖,開正確的就行嗎

郭老師 

2021 12/03 13:36
對的是的,是這么做的。
