問題已解決
老師 咨詢個問題,就是對方給我們開的勞務(wù)發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)錯了,是專票,我們這邊已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,對方需要在從新開,我們這邊會計分錄該怎么做啊



你好,之前的分錄是借工程施工應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款的嗎?
2021 12/06 15:43

84785036 

2021 12/06 16:23
老師好 是的呢

郭老師 

2021 12/06 16:26
借應(yīng)付賬款貸工程施工應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84785036 

2021 12/06 16:55
老師 這個分錄是不是不應(yīng)該這么做呀

郭老師 

2021 12/06 16:56
為啥
銀行退回來嗎
