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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我上個(gè)月的賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際上我上個(gè)月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,導(dǎo)致我上個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額多了,這個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝



借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021 12/09 09:00

84785046 

2021 12/09 09:01
那不是說應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能在借方嗎?

郭老師 

2021 12/09 09:02
對的是的,沒有認(rèn)證做不了進(jìn)項(xiàng)

84785046 

2021 12/09 09:02
說錯了,是不能在貸方

郭老師 

2021 12/09 09:03
可以在貸方的,這個(gè)是負(fù)債類的科目,紅沖貸方可以的,這個(gè)沒有關(guān)系。

84785046 

2021 12/09 09:34
調(diào)整上個(gè)月的賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月認(rèn)證時(shí)做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣做嗎?

郭老師 

2021 12/09 09:36
對是的,是這么做的。

84785046 

2021 12/09 09:39
好的,謝謝,我還以為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許在貸方的呢

郭老師 

2021 12/09 09:40
可以的,這個(gè)沒有這個(gè)規(guī)定。

84785046 

2021 12/09 09:42
哦哦,我百度的都說不可以,所以疑惑了

郭老師 

2021 12/09 09:45
你好,可以的,可以這么做的。

84785046 

2021 12/09 09:56
好的,謝謝

郭老師 

2021 12/09 09:58
不用客氣工作愉快。
