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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)跨年度沖紅以前年度收入發(fā)票,然后又重新開(kāi)票賬務(wù)處理怎么做呀?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/24 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借、應(yīng)收賬款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/24 09:11
84784992
2021 12/24 09:18
沖了以前好幾年度發(fā)票,那以前年度的匯算清繳是否要更改申報(bào)?因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖霚p少了
郭老師
2021 12/24 09:19
紅沖和重新開(kāi)的是一樣的,不影響。
84784992
2021 12/24 10:05
沖紅以前的以前年度的收入發(fā)票,就是以前年度收入少了,利潤(rùn)那也少了,就是以前年度的匯算清繳的企業(yè)所得稅也減少了,我們不用重新更正申報(bào)匯算清繳嗎?我現(xiàn)在沖2018-2020年的收入發(fā)票,然后重新開(kāi)好了正確的發(fā)票,就是稅率調(diào)整了
郭老師
2021 12/24 10:08
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和負(fù)數(shù),正數(shù)這兩個(gè)是一樣的金額嗎?
84784992
2021 12/24 10:13
不是的呢,老師
郭老師
2021 12/24 10:14
不一樣的話,把上面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整,需要調(diào)整之前的匯算清繳。
84784992
2021 12/24 10:14
收入變少了老師
郭老師
2021 12/24 10:16
你好,那你之前多交了稅款,可以申請(qǐng)退稅。
84784992
2021 12/24 10:17
申報(bào)增值稅的話沖紅和重開(kāi)都是在這個(gè)月里操作的,申報(bào)數(shù)據(jù)銷售收入無(wú)法調(diào)整以前年度的銷售呀,只有本年累計(jì)的
郭老師
2021 12/24 10:22
你好,你只需要調(diào)整企業(yè)所得稅的就可以啊,增值稅的在今年里面調(diào)整,在這個(gè)月申報(bào)。
84784992
2021 12/24 11:19
嗯嗯。我也這么覺(jué)得,企業(yè)所得稅更正申報(bào),申請(qǐng)退稅,增值稅就當(dāng)期據(jù)實(shí)調(diào)整申報(bào)就行了
郭老師
2021 12/24 11:22
對(duì)的是的,是這么做的。
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