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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問跨年度沖紅以前年度收入發(fā)票,然后又重新開票賬務(wù)處理怎么做呀?



借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
借、應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/24 09:11

84784992 

2021 12/24 09:18
沖了以前好幾年度發(fā)票,那以前年度的匯算清繳是否要更改申報(bào)?因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖霚p少了

郭老師 

2021 12/24 09:19
紅沖和重新開的是一樣的,不影響。

84784992 

2021 12/24 10:05
沖紅以前的以前年度的收入發(fā)票,就是以前年度收入少了,利潤那也少了,就是以前年度的匯算清繳的企業(yè)所得稅也減少了,我們不用重新更正申報(bào)匯算清繳嗎?我現(xiàn)在沖2018-2020年的收入發(fā)票,然后重新開好了正確的發(fā)票,就是稅率調(diào)整了

郭老師 

2021 12/24 10:08
你好,主營業(yè)務(wù)收入和負(fù)數(shù),正數(shù)這兩個是一樣的金額嗎?

84784992 

2021 12/24 10:13
不是的呢,老師

郭老師 

2021 12/24 10:14
不一樣的話,把上面的主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整,需要調(diào)整之前的匯算清繳。

84784992 

2021 12/24 10:14
收入變少了老師

郭老師 

2021 12/24 10:16
你好,那你之前多交了稅款,可以申請退稅。

84784992 

2021 12/24 10:17
申報(bào)增值稅的話沖紅和重開都是在這個月里操作的,申報(bào)數(shù)據(jù)銷售收入無法調(diào)整以前年度的銷售呀,只有本年累計(jì)的

郭老師 

2021 12/24 10:22
你好,你只需要調(diào)整企業(yè)所得稅的就可以啊,增值稅的在今年里面調(diào)整,在這個月申報(bào)。

84784992 

2021 12/24 11:19
嗯嗯。我也這么覺得,企業(yè)所得稅更正申報(bào),申請退稅,增值稅就當(dāng)期據(jù)實(shí)調(diào)整申報(bào)就行了

郭老師 

2021 12/24 11:22
對的是的,是這么做的。
