問題已解決
就是暫估與成本有什么關(guān)系嗎



同學(xué),你好,暫估的商品如果銷售了,就會形成成本,而這個成本由于是暫估沒有發(fā)票,所以這個成本也是暫時可以放到賬里,如果匯算所得稅前沒有收到發(fā)票,這個成本就要調(diào)減,不能稅前扣除
2021 12/30 10:13

84784979 

2021 12/30 10:18
那成本轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款可以嗎主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款

森林老師 

2021 12/30 10:23
你暫估一般是
借庫存,貸應(yīng)付賬款的
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存
不知道你說年的這個分錄是怎么形成的。

84784979 

2021 12/30 10:55
我們就是想把成本計入應(yīng)付賬款因為公司很多票都是沒有到然后到了這個應(yīng)付賬款怎么來沖銷

森林老師 

2021 12/30 11:00
同學(xué),你好,應(yīng)付賬款一般是你實際付款做沖減
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
