問題已解決
你好,發(fā)放的員工工資,從公戶匯款出去的, 匯出時候分錄:借:其他應付款—XX,貸:銀行存款 工人一直沒能給提供發(fā)票。這筆錢就在賬上掛著么?



你好,發(fā)放員工工資,員工要給你們開發(fā)票?
2022 01/01 17:34

84784988 

2022 01/01 17:36
他不是我們的員工,是施工的工人。

84784988 

2022 01/01 17:37
還有一些機械費。材料費,我都先掛了其他應付款了。但是啥發(fā)票都沒有,我想,機械費,勞務費,是不是要對方代開發(fā)票給我才可走賬?

小文老師 

2022 01/01 17:40
那你們應該只是代發(fā)工資而已吧

小文老師 

2022 01/01 17:40
施工方要和你們結(jié)算這個代發(fā)的工資吧

84784988 

2022 01/01 17:50
您意思,施工方可能開發(fā)票帶著哪個工資費?元旦快樂,麻煩老師了

小文老師 

2022 01/01 17:52
你們?nèi)绻皇谴l(fā)工資而已,施工方不用給你們開發(fā)票呀,就是直接轉(zhuǎn)賬給們就

小文老師 

2022 01/01 17:54
你也元旦快樂呀!
還有那些機務費,勞務費,你們是算代墊還是做入自己的費用呀。如果只是代墊的話,都不用開發(fā)票呀。如果做入自己的費用,那要拿票的。

84784988 

2022 01/01 18:08
代墊怎么做會計分錄啊?麻煩老師了

小文老師 

2022 01/01 18:10
借銀行存款
貸其他應付款

小文老師 

2022 01/01 18:11
代墊就是收回來款項時做這個分錄。

小文老師 

2022 01/02 00:17
希望能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!
