當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借管理費(fèi) 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022 01/07 11:29

84784965 

2022 01/07 11:46
老師,是對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,是個(gè)保費(fèi),我已經(jīng)抵扣了,我收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票

郭老師 

2022 01/07 11:53
你好,可以的,分錄是這么做的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,我給你寫了結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
