問題已解決
我想問一下,21年1月份實際發(fā)生了加計抵減,可是沒有做賬,我可以在12月補嗎?怎么補?



你好;? 補在12月即可。 比如借應(yīng)交稅費 -未交增值稅貸其他收益? ?
2022 01/10 16:33

84785022 

2022 01/10 16:38
要像增值稅那樣先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 以前的年度怎么辦呀

meizi老師 

2022 01/10 16:43
?你好;? ? 其他收益結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤去 。? ??借應(yīng)交稅費 -未交增值稅? 不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
