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問題已解決

老師,我12月開了出口免稅發(fā)票了~這個增值稅申報免稅申報明細是怎么填寫的呢?

84785044| 提問時間:2022 01/13 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一列和第三列填寫出口的金額。 然后后面有對應的進項填寫進項的。
2022 01/13 09:15
郭老師
2022 01/13 09:15
然后稅額和附表一里面的一樣。
84785044
2022 01/13 11:56
老師 留底稅額 ~是可以再開發(fā)票 留下個月抵扣的稅額吧
郭老師
2022 01/13 11:58
是的是的,可以這么做。
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