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問題已解決

請問一下,我們本公司在2021年開給對方的發(fā)票由于稅號少了一個0,導(dǎo)致對方不能抵扣,現(xiàn)在我們這種情況應(yīng)該怎么處理?

84785018| 提問時間:2022 01/14 11:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 您好,開負(fù)數(shù)發(fā)票再開正確發(fā)票。
2022 01/14 11:05
84785018
2022 01/14 11:27
跨年了,也可以這樣操作的,是嗎
玲老師
2022 01/14 11:32
跨年了,也可以這樣操作的,可以。
84785018
2022 01/14 11:42
那賬務(wù)上要怎么處理?是不是沖掉之前的憑證,再在開正確發(fā)票的那個月里再做一筆憑證?
玲老師
2022 01/14 11:53
先做收入的負(fù)數(shù)分錄,然后再做正數(shù)收入分錄。
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