問題已解決
老師,我們有勞務(wù)派遣人員,每月工資發(fā)給派遣單位,他們給開具發(fā)票。現(xiàn)在勞務(wù)派遣人員申請下來類似于穩(wěn)崗就業(yè)那種補(bǔ)貼,款項打到勞務(wù)派遣單位了。我們簽協(xié)議抵償每月要付他們錢,這樣操作可以嗎?所以補(bǔ)貼用工單位也不入賬了,只是下月支付派遣公司工資少了。我的疑問是,這筆款和用工單位有關(guān)系嗎,我要做營業(yè)外收入交所得稅嗎。直接抵償付勞務(wù)派遣公司的錢,合理嗎



同學(xué)你好
營業(yè)外肯定要交所得稅的
可以
2022 01/20 11:27

84785012 

2022 01/20 13:48
是的,正常我如果收回來是要進(jìn)營業(yè)外收入的。但是現(xiàn)在不收回來直接抵了

84785012 

2022 01/20 13:56
那直接抵了給勞務(wù)派遣的錢了,我應(yīng)該怎么做分錄呢?是不是賬里就不體現(xiàn)這筆補(bǔ)貼了,只是下月 我借:管理費用-勞務(wù)費 (原金額-補(bǔ)貼金額) ,這樣差額入賬就好了呢

樸老師 

2022 01/20 13:57
這個直接沖減就可以
營業(yè)外肯定要交
