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問題已解決

銷項(xiàng)稅額是5552.75元,上期留底2443.9,本期分次預(yù)交稅額1094.87,應(yīng)納稅2013.98,我應(yīng)該怎么計提增值稅 會計分錄不知道怎么做

84784989| 提問時間:2022 02/14 16:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?2013.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?2013.98 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1094.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅1094.87
2022 02/14 16:55
84784989
2022 02/14 16:57
如果用到應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅這個科目
家權(quán)老師
2022 02/14 16:59
可以的,沒問題的哈
84784989
2022 02/14 17:13
是不是把已交增值稅換成預(yù)交增值稅? 因?yàn)橛囝~1094.87掛在應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅, 這樣嗎?
家權(quán)老師
2022 02/14 17:16
是的,替換掉那個科目就是了
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