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1月 銷項:200,進(jìn)項300, 計提: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項200 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅--進(jìn)項 300 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅100 老師,這樣對嗎?

84784959| 提問時間:2022 02/16 11:38
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好三個分錄不用做。
2022 02/16 11:43
郭老師
2022 02/16 11:44
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示劉迪。
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