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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,怎么處理?因為它本身就是過度性科目,沒有余額才對呀, 開始在借方,交稅金的時候直接未交增值稅



你好,你看一下你的進(jìn)項和銷項是不是有余額。
2022 02/18 10:31

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,怎么處理?因為它本身就是過度性科目,沒有余額才對呀, 開始在借方,交稅金的時候直接未交增值稅
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