當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,期初余額不平,借方大于貸方怎么調(diào)整



您好
請(qǐng)問(wèn)是單位新建賬套么
2022 02/26 15:23

84784948 

2022 02/26 15:26
老師 是的

bamboo老師 

2022 02/26 15:40
是資產(chǎn)負(fù)債表左邊大于右邊吧

84784948 

2022 02/26 16:12
老師 是左邊大于右邊

bamboo老師 

2022 02/26 16:12
那差額可以放在其他應(yīng)付款欄次

84784948 

2022 02/26 16:17
放在了所有者權(quán)益,未分配利潤(rùn)里

bamboo老師 

2022 02/26 16:21
那您增加了未分配利潤(rùn) 以后要分配的話 要交稅的

84784948 

2022 02/26 16:24
但是放在其他應(yīng)付款的話,以后沒(méi)辦法下賬了

bamboo老師 

2022 02/26 16:30
以后沒(méi)辦法下賬了?請(qǐng)問(wèn)什么意思?

84784948 

2022 02/26 16:32
就是那以后“其他應(yīng)付款”里面不是一直都有這個(gè)差額在嗎

bamboo老師 

2022 02/26 16:33
以后單位有錢了 可以還款啊 不需要交稅
如果您入了未分配利潤(rùn) 以后單位有利潤(rùn)分配 要交稅20%

84784948 

2022 02/26 16:50
老師,那我把這個(gè)列入其他應(yīng)付款,用不用做一個(gè)憑證

bamboo老師 

2022 02/26 16:52
期初錄入的時(shí)候不需要做憑證的
