国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

麻煩問下我公司購買的材料,然后領用到了工地,怎么做賬?借原材料,貸應付賬款

84784982| 提問時間:2022 02/27 14:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 借原材料,貸應付賬款 領用時記成本 借成本科目 貸原材料?
2022 02/27 14:06
84784982
2022 02/27 14:06
然后領用的時候怎么寫借方呢?貸方我知道
玲老師
2022 02/27 14:07
你好 你是建筑施工企業(yè)嗎?
84784982
2022 02/27 14:28
是的,第一次接觸施工的所以不懂
玲老師
2022 02/27 14:30
借工程施工合同成本材料費 貸原材料。
84784982
2022 02/27 14:31
領用時接工程施工,貸原材料,月末結轉(zhuǎn)到借主營業(yè)務成本貸工程施工嗎
玲老師
2022 02/27 14:34
分錄對,。是有收入時再結轉(zhuǎn)成本,不是月末必須結轉(zhuǎn)成本。
84784982
2022 02/27 14:37
如果不結轉(zhuǎn)成本里面那這個月成本費用好像就沒有什么
玲老師
2022 02/27 14:48
您好。收入成本配比原則,有收入才結轉(zhuǎn)對應的成本。
84784982
2022 02/27 14:57
有,這個月有收入
玲老師
2022 02/27 15:27
有收入,月末結轉(zhuǎn)成本是正確的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取