問題已解決
要是一月有其他公司開的發(fā)票,但是二月沒有提交抵扣,這個月才提交抵扣,這個分錄怎么寫啊?一月期間需要做分錄嗎?



你好 一月當(dāng)時認(rèn)證了嗎? ?記哪個科目了?
2022 03/03 13:40

84785042 

2022 03/03 13:58
沒有提交抵扣認(rèn)證,一月我沒有給它入賬

玲老師 

2022 03/03 14:02
把一月的帳補(bǔ)上。
借成本費用
待認(rèn)證進(jìn)項,
貸應(yīng)付賬款。
在認(rèn)證的分錄是
借進(jìn)項
貸待認(rèn)證進(jìn)項。

84785042 

2022 03/03 14:53
是庫存商品呢,,

84785042 

2022 03/03 14:55
認(rèn)證抵扣是一體的嗎我在網(wǎng)上搜過說是有區(qū)別的

玲老師 

2022 03/03 15:03
你好 認(rèn)證成功才可以抵扣??

84785042 

2022 03/03 17:00
沖減多計提的分錄,是不是,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交個稅,完了都是負(fù)數(shù)多計提的金額

玲老師 

2022 03/03 17:06
你好?
同學(xué)你好:
和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
