問題已解決
?老師好,應付賬款期初貸方是負數(shù),收到發(fā)票后分錄如何寫,謝謝



收到發(fā)票以后,如果是貨物的話,借庫存商品貸應付賬款。
2022 03/04 14:44

84784976 

2022 03/04 14:47
我是這樣做的,可庫存商品怎么消掉,那庫存商品如何清掉

84784976 

2022 03/04 14:48
原來的項目早就結束了,

李霞老師 

2022 03/04 14:50
庫存商品轉到成本里面呀,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

84784976 

2022 03/04 14:52
可我們是設計公司,主營是設計服務,偶爾有代加工

84784976 

2022 03/04 14:53
這個直接這樣寫分錄可以嗎

李霞老師 

2022 03/04 14:57
嗯,沒太看明白你什么意思,那你這些庫存商品是干嘛的呢。

84784976 

2022 03/04 15:05
這個是20年的一個項目包含設計和代加工,早就結束了,我接手后看到應付貸方掛的付數(shù),后來查明是對方票已經(jīng)開了,但票丟了,對方復印了原來的票后又寫了證明,我正常入賬,可庫存商品一直掛著不知道怎么處理

李霞老師 

2022 03/04 15:07
直接借主營業(yè)務成本貸庫存商品,把庫存商品結轉的。
