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問題已解決

老師您好,咨詢一下我單位去年有銷項稅率13%的做成6%了,應(yīng)該怎樣調(diào)賬

84784951| 提問時間:2022 03/08 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)收賬款, 然后重新開借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
2022 03/08 15:36
84784951
2022 03/08 16:16
可是增值稅報表不知道怎樣填了?
郭老師
2022 03/08 16:17
你好,6%服務(wù)一欄里面填寫負數(shù),如果沒有其他的正數(shù)發(fā)票,然后在13%填寫證書,這種情況下你得去稅務(wù)局修改,因為你的附表三第一列填寫不了。
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