問題已解決
年末有留抵稅,這個留抵稅應該在“應交稅費-應交增值稅”的哪個明細科目里體現(xiàn)?!



你好;? ?是的。 在你 應交稅費-未交增值稅借方表示的; 你是一般納稅人 是嗎? ?
2022 03/16 11:16

84784949 

2022 03/16 11:28
9876.73是留抵,那我就再做個調(diào)整,從“轉出未交增值稅”科目轉到“未交增值稅”這個科目嗎

84784949 

2022 03/16 11:29
我從系統(tǒng)里再設個“未交增值稅”2級科目,是這樣嗎

meizi老師 

2022 03/16 11:36
你好;? ? 是的。 就可以了。 未交增值稅是二級科目 對的? ?
