問題已解決
一般納稅人抵扣了小規(guī)模期間取得的進項票,賬務(wù)怎么處理



您好同學(xué),這個進項發(fā)票認證以后,你要做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把這個金額填到表二里。
2022 03/18 11:37

84785037 

2022 03/18 11:39
我知道 賬怎么處理

李霞老師 

2022 03/18 11:40
您好,您那個進項發(fā)票你是入到費用里了,還是入到庫存商品里了?一般你入到庫存商品里,我們是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸主營業(yè)務(wù)成本。

李霞老師 

2022 03/18 11:40
如果是你入的費用的話,那貸方就是費用那個科目。

84785037 

2022 03/18 11:40
入了管理費用

李霞老師 

2022 03/18 11:41
哦,那你就把那個我說的那個貸方主營業(yè)務(wù)成本用管理費用替代就可以了,憑證就是那樣做的。

84785037 

2022 03/18 11:42
入賬做的分錄是:借:管理費用
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸:其他應(yīng)付款

84785037 

2022 03/18 11:42
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題 應(yīng)該把稅補交了

84785037 

2022 03/18 11:43
已經(jīng)補完了稅

84785037 

2022 03/18 11:43
現(xiàn)在怎么處理?

李霞老師 

2022 03/18 11:49
你好同學(xué),你把你入賬的那個科目反向沖減,
借其他應(yīng)付款,
貸管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,
然后你現(xiàn)在要交稅了,你需要預(yù)提一個稅款,
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后
借應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸銀行存款。

84785037 

2022 03/18 12:50
收到 謝謝老師

84785037 

2022 03/18 12:50
老師辛苦了

84785037 

2022 03/18 13:14
進項稅要不要轉(zhuǎn)出

84785037 

2022 03/18 13:14
因為已經(jīng)交了稅

84785037 

2022 03/18 13:17
還是說就用上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅就好

李霞老師 

2022 03/18 13:18
剛才那個反沖憑證啊,其實就把你那個稅給你沖減了,其實側(cè)面的意思就是進項稅轉(zhuǎn)出了。

84785037 

2022 03/18 14:34
明白了 謝謝老師

李霞老師 

2022 03/18 14:43
祝您生活愉快感謝五星
