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你好,21年票不夠,22年拿來的票能用嗎。稅務(wù)局說匯算清繳之前的票都可以用是嘛

84784998| 提問時間:2022 03/18 13:41
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學 你好 這個要根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況,如果按權(quán)責發(fā)生制費用確認在21年,發(fā)票在22年回來,這個是可以用的。
2022 03/18 13:44
84784998
2022 03/18 15:15
有個人給我說小規(guī)模增值稅可以做成本?
星河老師
2022 03/18 15:19
同學 你好,小規(guī)模增值稅指的是進項稅。 不能夠抵扣的情況下,是計入成本費用的。
84784998
2022 03/18 15:53
會計分錄咋做呢
星河老師
2022 03/18 15:56
同學你好,,你指的是小規(guī)模不能抵扣,計入成本的分錄嗎?
84784998
2022 03/18 15:56
人家說的是小規(guī)模自己賣產(chǎn)品交的增值稅
84784998
2022 03/18 16:08
不是,是開出去的票
星河老師
2022 03/18 16:20
小規(guī)模賣產(chǎn)品交的增值稅,這個要看小規(guī)模月收入是否超過15萬,季度是否超過45萬,如果沒有超過這個金額是免增值稅的,不存在也要交增值稅的說法。
星河老師
2022 03/18 16:20
如果是超過了45萬要交增值稅的情況下,分錄應(yīng)該是這樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
星河老師
2022 03/18 16:21
這里銷項產(chǎn)生的增值稅是進到應(yīng)交稅費當中的,怎么會計入到成本里面呢?你聽到的人家的說法錯誤
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