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問題已解決

:B公司在20×6年發(fā)現(xiàn),20×4年公司多記一項管理用固定資產(chǎn)的折舊費用15萬元(重大錯誤),所得稅申報表中也扣除該項費用。假設20×4年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項。該公司按凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。 請問這個題 所得稅被扣除了 需要考慮遞延所得稅的事嘛?

84785046| 提問時間:2022 03/28 17:29
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,這種情況需要進行差錯更正,調(diào)減折舊,對04年的企業(yè)所得稅進行更正,補繳企業(yè)所得稅,不涉及遞延所得稅的
2022 03/28 17:58
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