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    問題已解決

    小規(guī)模,金稅盤的錢,抵扣增值稅,當月抵扣不完,下月繼續(xù)抵扣,怎么做分錄?

    m2060_268| 提問時間:2022 04/04 11:17
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    東老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師,稅務師
    下月還是可以繼續(xù)抵扣。
    2022 04/04 11:18
    東老師
    2022 04/04 11:18
    借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
    m2060_268
    2022 04/04 11:27
    老板,你好,分錄如下:付款時,借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款200 貸:管理費用200,這樣對嗎?因為我沒有抵扣完,這個月需要結轉嗎?還是下月繼續(xù)做同樣的分錄就可以?
    東老師
    2022 04/04 11:28
    下個月實際抵扣增值稅的時候再結轉就可以了。
    m2060_268
    2022 04/04 11:29
    老板,不太懂,能說下分錄嗎?謝謝
    東老師
    2022 04/04 11:29
    借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅減免稅款
    m2060_268
    2022 04/04 11:31
    老師,不好意思,稱呼打錯了。借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅80 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅減免稅款80,這樣對嗎?
    東老師
    2022 04/04 11:32
    是的,就是這么做賬的。
    m2060_268
    2022 04/04 11:33
    感謝老師
    東老師
    2022 04/04 11:33
    不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝
    m2060_268
    2022 04/04 11:34
    老師,再問一下,這樣的話,減免稅款就會有余額,可以嗎?還是月底一定要是0?
    東老師
    2022 04/04 11:35
    減免稅款你借貸不就是平了嗎
    m2060_268
    2022 04/04 11:38
    老師,金額不一致呀?還是我理解錯了,這部分一直卡著,沒太懂
    東老師
    2022 04/04 11:46
    沒抵扣完的就剩下繼續(xù)掛著就可以了。
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