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老師,我們公司的進項多,銷項少,差額留抵了。那賬面上要不要做筆分錄使銷項為0,進項余額為留底的數(shù)呢



你好;? ?你 可以把? ?
?結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022 04/08 14:07

老師,我們公司的進項多,銷項少,差額留抵了。那賬面上要不要做筆分錄使銷項為0,進項余額為留底的數(shù)呢
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