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問題已解決

老師本月銷項稅額46111.52進項稅額958,紅沖銷項稅額217088,這個增值稅如何結轉(zhuǎn),分錄如何寫

84784976| 提問時間:2022 04/09 20:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,最后應交稅費應交增值稅期末是正數(shù)還是負數(shù)?
2022 04/09 20:40
84784976
2022 04/09 20:48
最后應交稅費應交增值稅期末 是負數(shù)
小林老師
2022 04/09 20:50
您好,那您,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784976
2022 04/09 20:51
老師這個紅沖的分錄對不對
小林老師
2022 04/09 20:52
您好,若不跨年,分錄是沒問題,
84784976
2022 04/09 21:15
跨年了 是十二月份開的票,三月份紅沖的
84784976
2022 04/09 21:27
老師,這個到底該如何處理啊
小林老師
2022 04/10 07:31
您好,把圖片分錄主營業(yè)務收入替換以前年度損益調(diào)整
84784976
2022 04/10 08:45
老師我們是小企業(yè)會計準則
小林老師
2022 04/10 08:47
您好,把圖片分錄主營業(yè)務收入替換為未分配利潤
84784976
2022 04/10 08:49
老師我的增值稅結轉(zhuǎn)分錄對不對
小林老師
2022 04/10 08:54
您好,結轉(zhuǎn)分錄是錯誤
84784976
2022 04/10 08:56
老師 應該怎么做?
小林老師
2022 04/10 09:01
您好,因為應交稅費應交增值稅期末合計余額負數(shù),所以借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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