問題已解決
老師去年收到其他公司的貨款一萬,賬已結清, 但是今年他們公司想過下賬,現(xiàn)在又給我們轉了9千,然后我們把9千轉給我們法人,由法人把這筆錢還給那邊公司,這個分錄要怎么做呀



你好;? ? ?那會不會涉及開票這些的?? ??
2022 04/15 11:48

84785000 

2022 04/15 11:54
是的,,我現(xiàn)在不曉得這個要怎么做,老師你幫我看看

meizi老師 

2022 04/15 12:01
?你好;? ? ?如果開票出去的話; 你們就得做開票收入報稅的;? ? 貨物有嗎? ?

84785000 

2022 04/15 12:25
沒有貨物 ,,所以不曉得這個怎么做分錄

meizi老師 

2022 04/15 12:28
?你好;? ? 開票出去 :借銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅 ; 借其他業(yè)務成本貸庫存商品。? 自己先做庫存商品部分??

84785000 

2022 04/15 12:40
根本就沒有這筆貨 怎么做庫存商品,,也沒有發(fā)票

meizi老師 

2022 04/15 12:50
?你好;? ?你? 要開票出去;? 不結轉成本不合理的;? 如果你開票出去做收入; 那你就不結轉即可? ?

84785000 

2022 04/15 13:41
先做預收 到時候有業(yè)務往來在平賬 你看可以不?

meizi老師 

2022 04/15 13:53
?你好;? ? 可以 。但是你 自己注意下??

84785000 

2022 04/15 14:20
注意些什么問題,給我說說

meizi老師 

2022 04/15 14:29
?你好; 注意就是? 你們走 往來 ; 開票? 要記得? ? ?虛開發(fā)票風險。 把科目掛清楚; 盡可能保證三流一致? ?
