問題已解決
老師,你好 這個月發(fā)生銷項稅額2038元,之前有留抵稅2844元,留抵稅額抵扣,怎么做賬???之前是發(fā)生業(yè)務,都認證進賬,留抵稅額夠了,不認證進項了



?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 04/22 10:35

河北小蔥 

2022 04/22 11:34
老師,不用增值稅留抵稅額這個科目嗎?

樸老師 

2022 04/22 11:41
同學你好
留抵的在應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借方
