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問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用增值稅稅率13%,商品售價(jià)不含稅,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),2018年6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標(biāo)價(jià)總額80萬(wàn)(不含稅),商品實(shí)際成本48萬(wàn),為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具增值稅專用發(fā)票,甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦妥了托收手續(xù)。老師 分錄怎么寫

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 10:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款76.4 ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 80*0.85 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 80*0.15*0.13 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48 貸:庫(kù)存商品48
2022 04/27 10:45
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