問題已解決
之前計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額了?,F(xiàn)在收到留底稅額要怎么做分錄,怎么做平應(yīng)交應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?



借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 04/27 20:08
什么都是半懂 

2022 04/27 20:43
那借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅的余額怎么沖掉呢,都退回來了

郭老師 

2022 04/27 20:44
借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
之后,這兩個科目都沒有余額
什么都是半懂 

2022 04/27 20:48
直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎?

郭老師 

2022 04/27 20:56
不可以
這個分錄是啥意思
