問題已解決
之前暫估了工程施工,也結轉到主營業(yè)務成本了,現在發(fā)票回來了,應該怎么做賬啊



你好,沖銷暫估分錄,然后根據發(fā)票做相應的分錄
如果之前結轉的成本有錯誤,還需要對成本做相應的調整
2022 04/28 09:12

84784999 

2022 04/28 09:30
老師,我之前 借:工程施工 5000 貸:應付暫估 5000
借:主營業(yè)務成本 5000 貸:工程施工 5000
現在發(fā)票回來是 4000,那我就
借:工程施工 -5000 貸:應付暫估- 5000
借:主營業(yè)務成本 -5000 貸:工程施工- 5000
借:工程施工 4000 貸:應付暫估 4000
借:主營業(yè)務成本 4000 貸:工程施工4000 這樣對嗎

84784999 

2022 04/28 09:32
但看這筆業(yè)務的話,我是沒有收入,只有一個主營業(yè)務成本 -1000

鄒老師 

2022 04/28 09:32
你好,借:工程施工 4000 貸:應付暫估 4000
這筆分錄,貸方改成是應付賬款—某某單位
