問題已解決
老師,如果單位買月餅給員工發(fā)過節(jié)福利 。 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 這樣做么 為什么不能只做后面這一步,我要是做賬我就只能做后面這一步,很多分錄我都犯這個毛病,老師怎么能做好分錄呢



可以這樣做
也可以直接做
借管理費用福利費
貸現(xiàn)金
2022 05/06 14:36

84784970 

2022 05/06 15:05
但是就沒有應(yīng)付職工薪酬了啊 有的老師說需要做這一步

84784970 

2022 05/06 15:09
老師資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付賬款。是應(yīng)付貸方余額加預(yù)付貸方余額么,預(yù)付賬款不是資產(chǎn)類么 為什么事預(yù)付賬款的貸方余額呢

樸老師 

2022 05/06 15:23
通過應(yīng)付職工薪酬要合并工資交個稅

84784970 

2022 05/06 15:28
還有我們計提固定資產(chǎn)折舊,是因為固定資產(chǎn)錢多使用年頭多,不能直接從利潤扣除,所以每個月做一點費用,為了聰利潤里面扣除么,減少利潤么

樸老師 

2022 05/06 15:36
同學(xué)你好
對的
就是為了均衡這個折舊的金額

84784970 

2022 05/06 16:50
但是我做分錄很多時候只做一步怎么辦,我做不出來之前那步

樸老師 

2022 05/06 17:00
需要按照步驟來做
