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老師,職工福利費現(xiàn)在的制度不計提了嗎?



沒有啊。職工福利費是還需要計提的哈
2022 05/11 15:57

84784947 

2022 05/11 15:59
我們老師說不用計提了,借管理費用
貸 應(yīng)付職工薪酬
就把利潤減少了

小鎖老師 

2022 05/11 16:06
你說的這個分錄就是計提呀。,借管理費用
貸 應(yīng)付職工薪酬這個就是計提

84784947 

2022 05/11 16:16
老師,我們老師說計提福利費當(dāng)期沒有支付的話會影響當(dāng)期利潤所以現(xiàn)在因為期間原因很多都是發(fā)生時借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款,后面結(jié)轉(zhuǎn)借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬

小鎖老師 

2022 05/11 16:21
這樣操作就是不影響利潤了,但是不太符合規(guī)定

84784947 

2022 05/11 16:40
老師,實際工作中可以這樣做嗎?

小鎖老師 

2022 05/11 16:41
這樣做的比較少,因為會高估利潤

84784947 

2022 05/11 16:48
新會計制度好像改革了這一規(guī)定

小鎖老師 

2022 05/11 16:53
你發(fā)的截圖是先直接支付了,后計提的意思

84784947 

2022 05/11 17:00
她們說后面結(jié)轉(zhuǎn)前面不計提,但看上去就是后計提的意思。因為怕前面計提多了,所以就發(fā)生多少后面結(jié)轉(zhuǎn)多少了。

小鎖老師 

2022 05/11 17:01
嗯,可以這樣理解的
