問題已解決
本月銷項3千,無進項,上期留抵1萬,怎么做會計分錄



你好同學,那你上期留底應該是已經(jīng)結轉了是吧?如果已經(jīng)結轉的話,那你直接借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2022 05/23 22:05

李霞老師 

2022 05/23 22:17
哦,那這樣的話你可以貸方放應交稅費,未交增值稅就可以了。

李霞老師 

2022 05/23 22:19
借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費未交增值稅。

李霞老師 

2022 05/23 22:20
祝您生活愉快開心快樂

李霞老師 

2022 05/23 22:46
你好同學,正常我一開始跟你說的憑證,咱是轉到貸方應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅的,但是你剛才說你的未交增值稅有余額,所以我才讓你沖的外交。

李霞老師 

2022 05/24 08:34
祝您生活愉快開心快樂您好

李霞老師 

2022 05/24 09:36
您11月份認證抵扣了以后,它就是直接借應交稅費應交增值稅進項稅額。

84784951 

2022 05/23 22:15
因為是中途開始做的賬,所以上期留抵直接寫的期初

84784951 

2022 05/23 22:15
未交增值稅的貸方

84784951 

2022 05/23 22:15
寫留底的時候前面是負號

84784951 

2022 05/23 22:17
留抵在未交增值稅貸方 -10000

84784951 

2022 05/23 22:19
具體分錄怎么寫

84784951 

2022 05/23 22:20
好的謝謝

84784951 

2022 05/23 22:31
到了期末結轉的時候,要結轉未交增值稅

84784951 

2022 05/23 22:32
前期留底大于本期銷項,不是應該沒有未交的增值稅,直接抵扣了嗎?

84784951 

2022 05/23 22:48
好的,謝謝

84784951 

2022 05/24 09:29
十月份回來的進項票,十月份并未入賬,11月份才認證抵扣,11月份應該怎么寫這比會計分錄
