問題已解決
編制會計分錄



5.1借在途物資20000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額3400
貸銀行存款23400
2022 05/31 13:30

暖暖老師 

2022 05/31 13:30
5.2借原材料20000
貸在途物資20000

暖暖老師 

2022 05/31 13:30
6.1借預(yù)付賬款10000
貸銀行存款10000

暖暖老師 

2022 05/31 13:31
6.2借原材料30000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5100
貸預(yù)付賬款10000
應(yīng)付賬款25100

暖暖老師 

2022 05/31 13:32
6.3借應(yīng)付賬款25100
貸銀行存款25100

暖暖老師 

2022 05/31 13:32
7借庫存商品2800
貸生產(chǎn)成本2800

暖暖老師 

2022 05/31 13:33
8.1借應(yīng)收賬款124020
貸主營業(yè)務(wù)收入106000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅18020

暖暖老師 

2022 05/31 13:33
8.2借銀行存款124020
貸應(yīng)收賬款124020

暖暖老師 

2022 05/31 13:33
9借銀行存款585000
貸主營業(yè)務(wù)收入500000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅85000

暖暖老師 

2022 05/31 13:34
10.1借銀行存款10000
貸預(yù)收賬款10000

暖暖老師 

2022 05/31 13:34
10.2借預(yù)收賬款10000
應(yīng)收賬款48500
貸主營業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅8500

暖暖老師 

2022 05/31 13:35
10.3借銀行存款48500
貸應(yīng)收賬款48500

暖暖老師 

2022 05/31 13:35
11.借主營業(yè)務(wù)成本1200
貸庫存商品1200

暖暖老師 

2022 05/31 13:36
12借制造費用2500
管理費用-1000
貸累計折舊3500

暖暖老師 

2022 05/31 13:36
13-1借本年利潤500000
貸利潤分配未分配利潤500000

暖暖老師 

2022 05/31 13:37
13-2借利潤分配提取法定盈余公積50000
貸盈余公積法定盈余公積50000
m74585018 

2022 05/31 15:29
謝謝老師o(^o^)o

暖暖老師 

2022 05/31 15:36
不客氣麻煩給與五星好評
