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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是否如下? 第一步: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 第二步: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 老師,每個月末的結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的嗎?我想問那每個月沒有抵扣的進項稅額還是都會掛在(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額)嗎?還有如果我當月實際抵扣認證的進項比銷項多,多的那部分金額是轉(zhuǎn)在(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅)嗎?

84785023| 提問時間:2022 06/08 10:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是銷項稅大于了進項稅嗎 ? 這樣好判斷 ; 你是否有沒有認證的 或者是認證了沒有抵扣的部分進項稅
2022 06/08 10:09
84785023
2022 06/08 10:35
不是,我現(xiàn)在不知道賬務(wù)怎么處理
84785023
2022 06/08 10:36
實際進貨多,每次做分錄都是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,庫存量大,所以到月末,分錄下面肯定是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額金額很大的,那這個分錄下面一直掛著嗎
84785023
2022 06/08 10:38
不是分錄,是科目下面,不用轉(zhuǎn)到其他科目?
meizi老師
2022 06/08 10:43
?你好 ;? 你掛著就行了。? ?進項稅 借方掛著之后 有稅費 抵減? ?
84785023
2022 06/08 10:55
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅底下的科目,還有應(yīng)交稅費底下的科目相關(guān)的分錄您那里有的話發(fā)我一下,我學(xué)習(xí)一下,謝謝
meizi老師
2022 06/08 11:01
?你好 ;? ??有只有這個 ; 你 參考下結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
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