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實(shí)務(wù)
問題已解決
第二問怎么做


愛思考的同學(xué),你好~
本小問標(biāo)準(zhǔn)解答如下:
(2)計(jì)算甲公司2×18年末遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的賬面余額,以及2×18年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債,并編制與遞延所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
2×18年末可抵扣暫時(shí)性差異余額=期初1200+因持有股票組合確認(rèn)50(500-450)=1250(萬(wàn)元);
2×18年末遞延所得稅資產(chǎn)余額=200×15%+1050×25%=292.5(萬(wàn)元)。
2×18年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額=期初2500+研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生432(480-480/5×6/12)[購(gòu)入研發(fā)設(shè)備480萬(wàn)元,稅法規(guī)定研發(fā)設(shè)備購(gòu)入價(jià)格小于500萬(wàn)元,可一次性稅前扣除,形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異]+本期持有3000萬(wàn)元乙公司債券確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)150(3150-3000)+本期因持有丙公司股權(quán)投資確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)100(1300-1200)=3182(萬(wàn)元),2×18年末遞延所得稅負(fù)債余額=
2500×25%+(432-480÷5)×25%+480÷5×15%+150×15%+100×25%=770.9(萬(wàn)元)。
2×18年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=期末余額292.5-期初余額280(200×15%+1000×25%)=12.5(萬(wàn)元)
2×18年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債=期末余額770.9-期初余額625(2500×25%)=145.9(萬(wàn)元)
借:遞延所得稅資產(chǎn) 12.5
貸:所得稅費(fèi)用 12.5
借:其他綜合收益 47.5
[(3150-3000)×15%+(1300-1200)×25%]
所得稅費(fèi)用 98.4
貸:遞延所得稅負(fù)債 145.9?
如果,同學(xué)對(duì)于稅率的選擇有疑問?
確認(rèn)遞延所得稅使用什么稅率看的是,轉(zhuǎn)回暫時(shí)性差異的期間是什么稅率,那么計(jì)提遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候就使用什么稅率
以研發(fā)設(shè)備的折舊為例
在購(gòu)買時(shí),設(shè)備的賬面價(jià)值480,計(jì)稅基礎(chǔ)=未來可稅前扣除的金額=0(因?yàn)楫?dāng)期直接稅前扣除了,以后就沒有了)
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異480
18年年末的時(shí)候,賬面價(jià)值=480-480/5×6/12=432,計(jì)稅基礎(chǔ)=0,
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異432,此時(shí)的稅率是15%
19年年末的時(shí)候,賬面價(jià)值=432-480/5=336,計(jì)稅基礎(chǔ)=0
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異336(432-480/5),此時(shí)的稅率是15%,轉(zhuǎn)回暫時(shí)性差異96
20年年末的時(shí)候,賬面價(jià)值=336-480/5=240,計(jì)稅基礎(chǔ)=0
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異240,此時(shí)的稅率是25%,轉(zhuǎn)回暫時(shí)性差異96
因?yàn)槭鞘褂棉D(zhuǎn)回時(shí)的稅率來計(jì)算遞延所得稅負(fù)債,所以說18年年末的暫時(shí)性差異432,其中的96(480/5)是19年轉(zhuǎn)回的使用稅率15%,剩余的都是20年以后轉(zhuǎn)回的,所以稅率是25%。
所以題中針對(duì)設(shè)備18年的遞延所得稅負(fù)債的計(jì)算是(432-480÷5)×25%+480÷5×15%
如果具體答案中還有哪里不明白,同學(xué)對(duì)照老師的提示理解一下,有問題再具體探討,祝同學(xué)考試順利~
2022 06/11 10:03


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