問題已解決
老師,我們工廠新廠籌建,兩個股東先從自己私戶花錢籌建,后又收到兩個股東的投資款,然后把之前籌建的款分別轉(zhuǎn)給了私戶。我該怎么做賬呢



借銀行存款貸其他應付款,這個是做借款,你們的支付可以從這里面只然后收到了投資款借銀行存款貸實收資本
把借款還回去,借其他應付款貸銀行存款
2022 06/17 08:38

84784997 

2022 06/17 09:05
那借銀行存款貸其他應付款,我沒有單據(jù),怎么辦?購買的一些辦公費,差旅費,或者商標設計費,我怎么做賬?要攤么?

郭老師 

2022 06/17 09:06
那你銀行沒有收到這筆錢嗎?是個人直接墊付的。

84784997 

2022 06/17 09:09
還是直接入管理費用

郭老師 

2022 06/17 09:10
你好,這個錢是怎么支付的?沒有經(jīng)過公司賬戶直接支付出去的嗎?

84784997 

2022 06/17 09:12
沒有,個股東通過**支付寶去購買籌建所需的東西,包括一些檢測費都是直接**支付給個人,并沒有直接打入銀行卡內(nèi)。

郭老師 

2022 06/17 09:14
借管理費用貸其他應付款,需要有支付出去的證明。

84784997 

2022 06/17 09:24
那就是購買固定資產(chǎn)就是借固定資產(chǎn)貸其他應付款,或者借管理費用貸其他應付款,收到資本時,借銀行存款,貸實收資本。歸還股東時,借其他應付款,貸銀行存款。那我剛籌建發(fā)生的費用很多,我都計入管理費用中,不計入長期待攤費用么?

郭老師 

2022 06/17 09:25
你好,如果你是準則做賬的,做到管理費用,辦公費,如果你是制度作證的,做到長期待攤費用開辦費。

郭老師 

2022 06/17 09:25
管理費用,開辦費不是管理費用、辦公費。
