問題已解決
老師,年報報好,有退稅額,這個要怎么做分錄,麻煩老師幫忙解答一下



您好, 財政部權(quán)威答復(fù): 納稅人在稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅時,按稅務(wù)機關(guān)核準允許退還的留抵稅額,借記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目;在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額,借記“銀行存款”科目,貸記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目。
納稅人將已退還的留抵退稅款項繳回并繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額時,按繳回留抵退稅款項的金額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目,同時借記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目,貸記“銀行存款”科目。
2022 06/25 14:11

84784983 

2022 06/25 14:15
不是留底退稅,是企業(yè)所得稅

稅劍法盾 

2022 06/25 14:17
您好,會計分錄:
借:音銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
