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老師您好,21年收到費(fèi)用發(fā)票,未全額按發(fā)票支付,按支付部分入賬,后在匯算清繳時(shí)將未支付部分調(diào)增,現(xiàn)支付剩余部分怎么做分錄

m6207_97788| 提問時(shí)間:2022 07/04 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
當(dāng)時(shí)掛的應(yīng)付賬款嗎?借應(yīng)付賬款貸銀行存款?
2022 07/04 16:36
m6207_97788
2022 07/04 16:40
當(dāng)時(shí)將就是把支付的部分做了管理費(fèi)用,未付部分沒有做賬務(wù)處理
郭老師
2022 07/04 16:41
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
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