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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳后4月份賬上補(bǔ)提去年12月工資,請問下,我需要調(diào)整年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表嗎



你好,這個肯定是需要調(diào)整的。
2022 07/05 13:57

84785037 

2022 07/05 13:58
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是按12月的報(bào)表來報(bào)送的。那怎么調(diào)整呢

東老師 

2022 07/05 13:59
需要去修改之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

84785037 

2022 07/05 13:59
12月份報(bào)表沒有體現(xiàn)補(bǔ)提工資數(shù)據(jù)。

東老師 

2022 07/05 13:59
對呀,那你得按照補(bǔ)提以后的那天

84785037 

2022 07/05 14:38
那是需要修改哪些報(bào)表呢?

東老師 

2022 07/05 14:38
就是資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表

84785037 

2022 07/05 14:43
4月份做了分錄,借:利潤分配—未分配利潤,貸:應(yīng)付職工薪酬。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)備,沒有以前年度損益調(diào)整,所以沒計(jì)入這個科目。

東老師 

2022 07/05 14:44
對你的未分配利潤有變化。

84785037 

2022 07/05 14:50
是年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表嗎,還是指去年12月份的呢

東老師 

2022 07/05 14:51
對,就是年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

84785037 

2022 07/05 15:06
改了以后年報(bào)和12月不一致,沒問題吧?

東老師 

2022 07/05 15:07
沒事,這個是沒問題的

84785037 

2022 07/05 15:15
是22年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)也要改嗎

東老師 

2022 07/05 15:16
對,有變化肯定也得需要修改

84785037 

2022 07/05 15:40
年報(bào)財(cái)報(bào)是按上面那個補(bǔ)提工資修改相對應(yīng)數(shù)據(jù),比如資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)和利潤表費(fèi)用和未分配利潤是嗎

東老師 

2022 07/05 15:41
沒錯的,就是這么修改的
